目 录
第一部分:部门概况
一、基本情况(主要是工作职责)
二、机构设置、编制现状情况(包含基层预算单位组成、单位性质)
三、人员构成情况(包含基层预算单位人员构成、经费管理方式)
四、年度主要工作任务
第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)
6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
8.一般公共预算基本支出表
9.政府性基金预算支出表
10.“三公”经费支出表
11.国有资本经营预算支出情况表
12.专项转移支付项目表
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分:专业名词解释
第一部分:部门概况
一、基本情况(主要是工作职责)
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章,拟订教育改革和发展规划等规范性文件并组织实施。
2.编制教育事业的发展规划和年度计划,提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度,并协调指导实施。
3.管理教育经费,与财政部门共同编制本级城市教育附加费和地方教育附加年度使用计划,报市人民政府批复后执行;指导市属学校编制年度经费预算,并配合相关部门检查各类学校经费使用情况、上级教育财政拨款的执行情况,审核学校收费情况;指导和监督教育系统内部审计工作;统筹学校基本建设工作;指导协调学校教育技术装备的配置。
4.统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。指导学校开展教育教学改革、办学体制改革和学校内部管理体制改革;指导和管理教育招生考试工作,负责所辖学校招生录取工作;按照管理权限,负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设(撤并)和专业设置;负责义务教育证书和高中毕业证书管理、监制和毕业生资格审核;负责进校书刊管理和使用。
5.规划、指导和协调教育科研、科普工作;指导全市语言文字规范化工作;组织实施教育信息化工程;指导和管理学校开展勤工俭学的工作。
6.指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作、体育卫生与艺术教育、群团、统战等工作;指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。
7.负责中小学(中等职业学校)安全稳定及安全教育工作,承担教育系统公共突发事件应急管理工作;指导中职、中小学(幼儿园)安全稳定工作,以及安全监督管理和事故防范工作。
8.指导教师管理工作,主管市属学校的教师管理工作;组织实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作;负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。
9.负责实施市属普通高中、中等职业学校助学金及大学贫困新生资助工作。
10.指导管理教育机构与国(境)外教育机构的交流与合作;指导教育学会、协会等社团组织的工作。
11.承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置、编制现状情况(包含基层预算单位组成、单位性质)
(一)梧州市教育局内设机构及编制现状
办公室(党委办公室)、安稳科、基教科、职成教科、高教办、师训科、人事科(政策法规科)、计财科共8个科室,编制21人。
(二)基层预算单位组成及单位性质
梧州市教育局为机关单位,直管参公及全额拨款事业单位23个。其中:
参公事业单位1个:梧州市招生考试院,编制11人。
全额拨款事业单位22个:梧州高级中学,编制266人(含控制数17人);梧州市第一中学,编制346人(含控制数43人);梧州市第二中学,编制157人(含控制数36人);梧州市第三中学,编制82人(含控制数5人);梧州市第四中学,编制152人(含控制数22人);梧州市第五中学,编制133人(含控制数24人);梧州市第六中学,编制54人;梧州市第七中学,编制214人(含控制数37人);梧州市第八中学,编制183人(含控制数35人);梧州市第十中学,编制50人(含控制数3人);梧州市第十一中学,编制55人;梧州市第十二中学,编制64人(含控制数6人);梧州市第十四中学,编制67人;梧州市第十五中学,编制167人(含控制数35人);梧州市新夏中学,编制51人;梧州市六一幼儿园,编制55人;梧州市工读学校,编制25人;梧州市教育科学研究所,编制25人;梧州市电教站,编制11人;梧州市教育督导室,编制6人;梧州市学生资助管理中心,编制5人;梧州市苍海高级中学,编制357人(含控制数22人)。
三、人员构成情况(包含基层预算单位人员构成、经费管理方式)
2018年底,梧州市教育局本级及所属预算单位共有在职人员2282人。其中:市教育局行政在职17人;参公事业单位招生考试院在职11人;全额拨款事业单位梧州高级中学在职248人(含控制数9人);梧州市第一中学在职294人(含控制数3人);梧州市第二中学在职145人(含控制数29人);梧州市第三中学在职75人;梧州市第四中学在职139人(含控制数15人);梧州市第五中学在职111人(含控制数7人);梧州市第六中学在职52人;梧州市第七中学在职192人(含控制数19人);梧州市第八中学在职160人(含控制数19人);梧州市第十中学在职42人;梧州市第十一中学在职54人;梧州市第十二中学在职61人(含控制数3人);梧州市第十四中学在职66人;梧州市第十五中学在职138人(含控制数13人);梧州市新夏中学在职49人;梧州市六一幼儿园在职43人;梧州市工读学校在职18人;梧州市教育科学研究所在职22人;梧州市电教站在职11人;梧州市教育督导室在职4人;梧州市学生资助管理中心在职5人;梧州市苍海高级中学在职325人(含控制数3人)。
四、年度主要工作任务
(一)抓好教师队伍提质增量工程。一是继续加强师德师风建设,深化教师资格制度改革和教师管理综合改革。主要开展第三届“梧州好老师”评选活动和优秀教师系列评选活动,落实师德建设长效机制,狠抓乡村教师队伍建设,落实乡村教师支持计划。二是确保提高教师地位待遇,稳定教师队伍。主要是联合各相关部门,认真贯彻落实中央《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和自治区《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》,全面落实《梧州市中小学校人才激励办法(试行)》。三是加强教师培训力度,不断提升教师队伍素质。通过实施校长助力计划、教师专业成长提升计划、教育管理能力提升计划、教师学历提升计划、培训基地建设计划、教师培训智库创新计划和校本研修创新计划等七大计划,组织开展名校长领航工程、骨干校长育秀工程、名师领雁工程、骨干教师培英工程、乡村教师春雨工程等五大工程培训,分层次、分类别、分阶段开展全员培训,不断提高我市中小学教师专业化水平。
(二)推进各类教育协调发展。一是深入实施第三期学前教育行动计划,扩大公办学前教育资源,推进学前教育普惠优质发展,深化学前教育保教改革。二是大力推进义务教育均衡发展,争取在2019年底所有县(市、区)全部通过国家评估认定,深入推进义务教育学区制管理改革,为到2020 年基本消除义务教育学校大班额,全面消除寄宿制学校大通铺,实现所有寄宿学生每人1个床位的工作目标打好基础。三是继续狠抓控辍保学工作,在完成“四个务必”目标任务基础上继续巩固提升。四是加快构建小学、初中、高中教育质量监控体系,深化教育教学改革,全面提升教育质量。五是贯彻落实国家和自治区关于深化考试招生制度改革的决策部署,积极推进我市高考综合改革,确保改革工作顺利进行。六是加快推进普通高中标准化建设和特色发展,深入推进普通高中课程改革,高中毛入学率达到91%。七是加快中等职业学校布局调整,深化县级职业教育综合改革,推进集团化办学和产教融合。八是加快发展特殊教育,加快推进新建一所具备学前、小学、初中、高中(中职)各层次教育功能的市级综合性特殊教育学校。九是全力支持梧州学院建设特色鲜明的应用型高水平大学,加快梧州职业学院发展,支持高校调整优化专业结构,重点引进和培养专业带头人。
(三)持续加强推进教育项目建设。深入实施教育提升三年行动计划,进一步提高学校标准化建设水平,扩大城镇学校办学规模,改善寄宿制学校办学条件。一是扩大学前教育资源项目,新建2所幼儿园2个项目,改扩建8所幼儿园9个项目,总建筑面积10803平方米,年度计划投资1000万元。二是农村义务教育学校改造项目,对88所学校90个项目进行维修改造和薄弱改造,总建筑面积105616平方米,年度计划投资13000万元。三是加强普通高中基础能力建设项目,继续改扩建藤县中学教学综合楼和苍梧中学学生食堂,年度计划投资600万元。四是加快第十六中学建设项目实施。
(四)提升素质教育发展水平。坚持“立德树人”根本任务,进一步加强和改进未成年人思想道德建设。一是继续推进戏曲进校园活动,使戏曲进校园活动形成常态化局面;二是继续开展“宝石娃娃”才艺展演赛、“西江之声”合唱比赛、教师文艺汇演等艺术展演活动;三是以积极创建足球特色学校、开展足球比赛和足球交流活动为抓手,继续深化校园足球;四是继续推进各类少年宫项目建设;五是充分发挥综合实践基地、青少年活动基地和质量教育基地的作用;六是积极探索研学旅行的模式和方法。
(五)深入推进平安文明校园建设。一是依托中国教育学会的安全管理和教育平台,完善校园安全风险责任工作机制,推进“国家级安全教育实验区”建设,重点突出抓好学生防溺水、防校园暴力和交通安全等安全教育。二是利用市综合示范实践基地,全面开展学生公共安全教育,建设好防溺水、交通安全和禁毒教育基地,打造一批在全区有影响的学生安全教育示范基地。三是规范校园安全突发事件应急程序,完善心理危机预警和干预机制,不断强化安全演练,提高应急处置能力,提升师生安全素养。四是继续推进校园美化工作,深入开展“做新时代文明人”主题活动,开展“文明学校”的评比活动,全力打造平安文明校园。
(六)加快教育信息化发展。主要以加快推进“教育信息化2.0”为目标,以改善学校信息化综合环境为准绳,架构“多元化、效能化、专业化、个性化”的教育信息化支持服务体系,着力打造智慧校园、公共服务平台和“互联网+”教育三大项目建设,为我市教育现代化发展和数字广西建设提供更加有力的技术支撑和服务保障。
(七)全面加强学校党建工作。全面贯彻落实中共中央办公厅《关于加强民办学校党的建设工作的意见(试行)》和中组部、中共教育部党组《关于加强中小学校党的建设工作的意见》和自治区有关实施意见,大力实施以“领导班子好、组织建设好、作用发挥好、活动载体好、运行保障好”为主要内容的“五好联创”工程。
(八)继续实施教育惠民工程。一是落实教育惠民政策,确保资助政策落实到位和规范使用资助资金。二是抓好教育扶贫工作,按照即将印发的《中共梧州市委员会 梧州市人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动的实施方案》的要求,加大力度开展教育扶贫工作。
(九)深入实施教育开放发展工程。一是通过“走出去、请进来”,学习和借鉴珠三角等国内以及国外先进办学经验、理念。二是鼓励义务教育学校建立学校联盟,探索集团化办学,组织联谊学校,建立城乡教育互助共同体,鼓励市内优质普通高中与区内、国内优质普通高中、国外优质教育机构联合办学,以“优质学校+潜力学校”或“优质学校+薄弱学校”等模式,组建多样化的教育集团,扩大优质教育资源覆盖面,进一步提高义务教育学校管理和教育教学水平。
第二部分:2019年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
(一)收入预算说明。
2019年收入总预算364750261元,同比增加58326449元,增长19.03%。2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定增加住房物业服务补贴;二是增加伙食补助费;三是增加转移性收入(义务教育生均公用经费、基础教育改革专项经费等)。
其中:
1.一般公共预算拨款317657124元,同比增加51019656元,增长19.13%,其中:经费拨款317657124元,主要是增加伙食补助费、住房物业服务补贴、转移性收入预算。
2.政府性基金拨款0元,与去年同比无增减变化。
3.纳入财政专户管理的事业收入22377000元,同比增加4432000元,增长24.70%,主要是高中招生人数增加,学费收入增加。
4.未纳入财政专户管理的事业收入0元,与去年同比无增减变化。
5.转移性收入17898800元,同比增加6142000元,增长52.24%,主要是上级补助的义务教育生均公用经费。
6.上年结余收入6817337元,同比减少3267207元,下降32.40%,下降的主要原因是2018年教育基础建设项目积极推进。主要是一中新校区建设工程、二中运动场建设工程六中教学楼宿舍楼及运动场工程(含维修工程)、十二中教学综合楼宿舍楼工程、苍海高中教学楼学生公寓工程款等结余。
(二)支出预算说明。
2019年支出总预算364750261元,同比增加58326449元,增长19.03%;支出增加的主要原因是2019年度在编及控制数教师人数增加,工资、社保费支出预算增加。
其中:
按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:(1)教育支出300179461元,占支出总预算82.30%,同比增加56357851元,增长23.11%。(2)社会保障就业支出32456020元,占支出总预算8.90%,同比增加904024元,增长2.87%。(3)卫生健康支出12461169元,占支出总预算3.42%,同比增加342158元,增长2.82%。(4)住房保障支出19653611元,占支出总预算5.39%,同比增加722416元,增长3.82%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出269107477元,占支出总预算的73.78%,同比增加36824513元,增长15.85%。
项目支出95642784元,占支出总预算的26.22%,同比增加21501936元,增长29%。
支出增加的主要原因是2019年度在编及控制数教师人数增加,工资、社保费支出预算增加。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
(一)财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入324474461元,同比增加47752449元, 增长17.26%。2019年收入预算总体增加的主要原因是2019年度在编及控制数教师人数增加,导致工资、社保费支出预算增加。
其中:
1.一般公共预算拨款317657124元,同比增加51019656元,增长19.13%,主要是增加伙食补助费、住房物业服务补贴、2019年教育考试制度改革专项经费等预算。
2.政府性基金预算拨款0元,与去年同比无增减变化。
3.上年结余收入6817337元,同比减少3267207元,下降32.40%,下降的主要原因是2018年教育基础建设项目积极推进。主要是一中新校区建设工程、二中运动场建设工程六中教学楼宿舍楼及运动场工程(含维修工程)、十二中教学综合楼宿舍楼工程、苍海高中教学楼学生公寓工程款等结余。
(二)财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出324474461元,同比增加47752449元,增长17.26%。支出增加的主要原因是2019年度在编及控制数教师人数增加,工资、社保费支出预算增加。
其中:
1.教育支出259903661元,占支出总预算80.10%,同比增加45783851元,增长21.38%。
2.社会保障就业支出32456020元,占支出总预算10%,同比增加904024元,增长2.87%。
3.卫生健康支出12461169元,占支出总预算3.84%,同比增加342158元,增长2.82%。
4.住房保障支出19653611元,占支出总预算6.06%,同比增加722416元,增长3.82%。
(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.教育支出253086324元,占支出总预算79.67%,同比增加49051058元,增长24.04%。主要是由于是2019年度在编及控制数教师人数增加,工资、社保费支出预算增加。
其中:基本支出181489577元,项目支出71596747元。主要用于教育管理事务、普通教育、特殊教育、教育费附加安排的支出。
2.社会保障和就业支出32456020元,占支出总预算10.22%,同比增加904024元,增长2.87%。主要是由于2019年度教职工人数增加,社保费支出预算增加。其中:基本支出32456020元,项目支出0元,主要用于职工基本养老保险。
3.卫生健康支出12461169元,占支出总预算3.92%,同比增加342158元,增长2.82%。主要是由于2019年度教职工人数增加,医疗保险支出预算增加。其中:基本支出12461169元,项目支出0元,主要用于行政单位医疗和事业单位医疗保险、大病保险支出等。
4.住房保障支出19653611元,占支出总预算6.19%,同比增加722416元,增长3.82%。主要是由于2019年度教职工人数增加,住房公积金支出预算增加。其中:基本支出19473611元,项目支出180000元,主要用于住房公积金支出、公租房支出。
(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分。
1.基本支出预算
基本支出预算245880377元,占支出总预算77.40%,同比增加36027213元,增长17.17%。
其中:
工资福利支出预算227026819元,占基本支出总预算92.33%,同比增加25891081元,增长12.87%。主要是2019年度教职工人员增加,工资福利支出预算增加。
商品和服务支出预算17004750元,占基本支出总预算6.92%,同比增加10048424元,增长144.45%。主要是增加机关事业单位伙食补助费、住房物业服务补贴、维护费、其他商品和服务支出预算。
对个人和家庭的补助支出预算1418808元,占基本支出总预算0.58%,同比减少292292元,下降17.08%,主要是离休费减少。
资本性支出预算430000元,占基本支出总预算0.17%,同比增加380000元,增长760%,主要是一中办公设备购置400000元、八中办公设备购置30000元。
2.项目支出预算
项目支出71776747元,占支出总预算22.60%,同比增加14992443元,增长26.40%。
其中:
工资福利支出预算533867元,占项目支出预算0.74%,同比减少683133元,下降56.13%。主要原因是2019年度严格控制聘用人员人数,导致聘用人员工资预算减少。
商品和服务支出预算15462880元,占项目支出预算21.54%,同比增加2836876元,增长22.47%。主要原因是自2019年起实施政府收支分类改革,专项公用经费增加。
对个人和家庭的补助支出预算30000元,占项目支出预算0.04%,同比减少1901000元,下降98.45%。主要是2019年中高考表彰经费预算口径调整,导致预算下降。
资本性支出55750000元,占项目支出预算77.67%,同比增加14739700元,增长35.94%。主要是增加2019年教育基础建设“补短板”工程预算,包括六中教学楼宿舍楼及运动场工程(含维修工程)、七中运动场及提升工程(含围墙加固改造等)、十中厕所改造工程、市示范性综合实践基地建设工程、梧高教工子女服务中心建设工程及附属工程、梧高二期及校门工程等。
(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1.机关工资福利支出3528571元,其中:①工资奖金津补贴2286043元;②社会保障缴费834542元;③住房公积金351986元;④其他工资福利支出56000元。
2.机关商品和服务支出10641320元,其中:①办公经费3422287元;②会议费89000元;③培训费3290000元;④专用材料购置费138500元;⑤委托业务费3145000元;⑥公务接待费17800元;⑦维修(护)费68000元;⑧其他商品和服务支出470733元。
3.机关资本性支出(一)22370000元,其中:①房屋建筑物购建9250000元;②设备购置9970000元;③大型修缮1050000元;④其他资本性支出2100000元。
4.对事业单位经常性补助245858425元,其中:①工资福利支出224032115元;②商品和服务支出21826310元。
5.对事业单位资本性补助33810000元,其中:资本性支出(一)33810000元。
6.对个人和家庭的补助1448808元,其中:①社会福利和救助185895元;②助学金105802元;③离退休费1127111元;④其他对个人和家庭的补助30000元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算151100元,同比减少276361元,下降64.65%。
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0元,与去年同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算84100元,同比减少135516元,下降61.71%,减少的主要原因:2019年度教育系统进一步缩减公务接待支出。
3.公务用车费预算67000元,同比减少140845元,下降67.76%,其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算67000元,同比减少140845元,下降67.76% ,减少的主要原因是2018年起,全市推行公车改革,2019年公车运行维护费预算减少。
(2)公务用车购置费0元,与去年同比无增减变化。
(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算62800元,同比减少87516元,下降58.22%。
其中:
1.因公出国(境)经费预算0元,与去年同比无增减变化。
2.公务接待费预算27800元,同比减少44416元,下降61.50%。减少的主要原因:2019年度教育系统进一步缩减公务接待支出。
3.公务用车费预算35000元,同比减少43100元,减少55.19%。其中:
(1)公务用车运行维护费预算35000元,同比减少43100元,减少55.19% 。减少的主要原因是2018年起,全市推行公车改革,2019年公车运行维护费预算减少。
(2)公务用车购置预算0元,与去年同比无增减变化。
五、2019年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
2019年梧州市教育局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 780240元,较2018年预算增加359140元,增长85.29%,主要原因是2019年增加机关事业单位伙食补助费、住房物业服务补贴等预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外,梧州市教育局下属共有22个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算16224510元,较2018年预算增加9689284元,增长148.26%,主要原因是2019年增加事业单位伙食补助费、住房物业服务补贴等预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算19229500元,同比减少2604700元,下降11.93%。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款18850000元,纳入财政专户管理的收入安排的资金237000元,转移性收入安排的资金142500元。按采购项目类型划分,集中采购19032500元,其中:货物类采购7642500元、工程类采购11350000元、服务类采购40000元;分散采购197000元,均为货物类采购。
(三)国有资产的总体情况。
本部门共有车辆12辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2018年12月31日,资产原值合计43074.60万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物25267.99万元;(2)通用设备13019.02万元;(3)专用设备1120.28万元;(4)文物和陈列品7.92万元;(5)图书档案1561.68万元;(6)家具、用具、装具等2097.71万元。
(四)预算绩效说明。
2019年部门预算其他专项支出项目有4个,项目涉及金额753700元,并制定了项目绩效目标,分别是:
1.梧州高级中学
其他专项支出-教师公租房管理维护项目,经费预算180000元,其中:一般公共预算拨款资金安排180000元。
其他专项支出-教学设备购置,经费预算197000元,其中:纳入财政专户管理的收入安排的资金197000元。
2.梧州市第四中学
其他专项支出-教师公租房公共设施管理维护项目,经费预算290000元,其中:一般公共预算拨款资金安排290000元。
3.梧州市六一幼儿园
其他专项支出-购置幼儿学习、生活用品项目,经费预算86700元,其中:纳入财政专户管理的收入安排的资金86700元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。
(六)专项转移支付项目申报情况说明
2019年度,市教育部门预算专项转移性资金收入17898800元,分别是:梧州市教育局2019年“区培计划”中小学教师培训项目经费1550000元、2019年基础教育改革发展专项资金3295000元;梧州市第一中学义务教育阶段公用经费补助资金1962400元;梧州市第三中学义务教育阶段公用经费补助资金890400元;梧州市第四中学义务教育阶段公用经费补助资金1806400元;梧州市第五中学义务教育阶段公用经费补助资金1605600元;梧州市第六中学义务教育阶段公用经费补助资金520800元;梧州市第七中学义务教育阶段公用经费补助资金857600元;梧州市第十中学义务教育阶段公用经费补助资金512000元;梧州市第十一中学义务教育阶段公用经费补助资金444800元;梧州市第十二中学义务教育阶段公用经费补助资金644000元;梧州市第十四中学义务教育阶段公用经费补助资金529600元;梧州市第十五中学义务教育阶段公用经费补助资金1966400元;梧州市新夏中学义务教育阶段公用经费补助资金406400元;梧州市招生考试院787400元;梧州市教育科学研究所2019年基础教育改革发展专项资金120000元。
第四部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.教育支出:
行政运行:主要反映保障教育局机关行政运行的支出。
学前教育:反映教育局直属的学前教育支出。
小学教育:反映教育局直属小学的教育支出。
初中教育:反映教育局直属初中的教育支出。
高中教育:反映教育局直属高中的教育支出。
职业教育:反映教育局直属的各类职业教育支出。
13.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、因公出境费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
14.个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
梧州市教育局
2019年3月18
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