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梧州市教育局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-07 11:00     来源:市教育局
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  第一部分:部门概况

  一、基本情况(主要是工作职责)

  二、机构设置、编制现状情况(包含基层预算单位组成、单位性质)

  三、人员构成情况(包含基层预算单位人员构成、经费管理方式)

  四、年度主要工作任务

  第二部分: 2018年部门预算报表(详见附件)

  1.部门收支总表

  2.部门收入总表

  3.部门支出总表

  4.财政拨款收支总表

  5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

  6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

  7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

  8.一般公共预算基本支出表

  9.政府性基金预算支出表

  10.“三公”经费支出表

  11.国有资本经营预算支出情况表

  12.专项转移支付项目申报表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年部门收支总体预算情况。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

  三、2018年政府性基金预算支出预算情况

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

  五 、其他情况说明。

  第四部分:专业名词解释

   第一部分:部门概况

  一、基本情况(主要是工作职责)

  1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章,拟订教育改革和发展规划等规范性文件并组织实施。

  2.编制教育事业的发展规划和年度计划,提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度,并协调指导实施。

  3.管理教育经费,与财政部门共同编制本级城市教育附加费和地方教育附加年度使用计划,报市人民政府批复后执行;指导市属学校编制年度经费预算,并配合相关部门检查各类学校经费使用情况、上级教育财政拨款的执行情况,审核学校收费情况;指导和监督教育系统内部审计工作;统筹学校基本建设工作;指导协调学校教育技术装备的配置。

  4.统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。指导学校开展教育教学改革、办学体制改革和学校内部管理体制改革;指导和管理教育招生考试工作,负责所辖学校招生录取工作;按照管理权限,负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设(撤并)和专业设置;负责义务教育证书和高中毕业证书管理、监制和毕业生资格审核;负责进校书刊管理和使用。

  5.规划、指导和协调教育科研、科普工作;指导全市语言文字规范化工作;组织实施教育信息化工程;指导和管理学校开展勤工俭学的工作。

  6.指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作、体育卫生与艺术教育、群团、统战等工作;指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

  7.负责中小学(中等职业学校)安全稳定及安全教育工作,承担教育系统公共突发事件应急管理工作;指导中职、中小学(幼儿园)安全稳定工作,以及安全监督管理和事故防范工作。

  8.指导教师管理工作,主管市属学校的教师管理工作;组织实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作;负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

  9.负责实施市属普通高中、中等职业学校助学金及大学贫困新生资助工作。

  10.指导管理教育机构与国(境)外教育机构的交流与合作;指导教育学会、协会等社团组织的工作。

  11. 承办市人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置、编制现状情况(包含基层预算单位组成、单位性质)

  (一)梧州市教育局内设机构及编制现状

  办公室(党委办公室)、安稳科、基教科、职成教科、高教办、师训科、人事科(政策法规科)、计财科共8个科室,编制21人。

  (二)基层预算单位组成及单位性质

  梧州市教育局为机关单位,直管参公及全额拨款事业单位23个。其中:

  参公事业单位1个:梧州市招生考试院,编制11人。

  全额拨款事业单位22个:梧州高级中学,编制249人;梧州市第一中学,编制303人;梧州市第二中学,编制157人;梧州市第三中学,编制71人;梧州市第四中学,编制152人;梧州市第五中学,编制109人;梧州市第六中学,编制54人;梧州市第七中学,编制178人;梧州市第八中学,编制182人;梧州市第十中学,编制45人;梧州市第十一中学,编制56人;梧州市第十二中学,编制57人;梧州市第十四中学,编制71人;梧州市第十五中学,编制167人;梧州市新夏中学,编制52人;梧州市苍海高级中学,编制335人;梧州市工读学校,编制25人;梧州市六一幼儿园,编制55人;梧州市电教站,编制11人;梧州市教育科学研究所,编制25人;梧州市教育督导室,编制6人;梧州市学生资助管理中心,编制5人。

  三、人员构成情况(包含基层预算单位人员构成、经费管理方式)

  2017年末,梧州市教育局本级及所属预算单位共有在职人员2252人。其中:市教育局行政在职19人。参公事业单位招生考试院在职11人。全额拨款事业单位梧州高级中学在职243人;梧州市第一中学在职296人;梧州市第二中学在职138人;梧州市第三中学在职71人;梧州市第四中学在职140人;梧州市第五中学在职108人;梧州市第六中学在职54人;梧州市第七中学在职178人;梧州市第八中学在职158人;梧州市第十中学在职44人;梧州市第十一中学在职56人;梧州市第十二中学在职57人;梧州市第十四中学在职69人;梧州市第十五中学在职136人;梧州市新夏中学在职52人;梧州市苍海高级中学在职323人;梧州市工读学校在职14人;梧州市六一幼儿园在职43人;梧州市电教站在职11人;梧州市教育科学研究所在职22人;梧州市教育督导室在职4人;梧州市学生资助管理中心在职5人。

  四、年度主要工作任务

  (一)党建发展工作。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,推进学校党建“一校一品”工程,开展“一个党员一面旗帜,争创党员示范岗”“千名党员进社区(村)”“千名教师访万家”“双报到”和爱心助学等活动,深化党风廉政建设。二是丰富“党建+”涵盖内容,实现党建工作与教育中心工作深度融合、共同发展。三是全面落实党建工作目标管理责任制,通过建立“月查、季评、半年总结、年底考核算总账”的办法,强化各级基层党组织党建工作过程管理,不断提升党建工作水平。

  (二)学前教育发展工作。一是加快推进新建、改扩建幼儿园项目建设;二是继续开展多元普惠幼儿园申报和认定工作;三是分批分类开展幼儿园办园行为督导评估工作;四是继续推进《3-6岁儿童学习与发展指南》实验区(园)建设、学前教育集团化办园改革;五是积极创建示范幼儿园,力争新增示范幼儿园1至2所;六是实施普惠性幼儿园骨干园长和骨干教师培训。

  (三)义务教育均衡发展工作。一是继续推进义务教育均衡发展县评估验收工作;二是加快义务教育学校标准化建设,促进城乡一体化发展;三是全面推动义务教育学校学区制管理改革;四是努力消除义务教育学校“大班额”“大通铺”;五是加强“控辍保学”,关注弱势群体,提高义务教育巩固率;六是大力提高适龄残疾儿童少年义务教育普及率。

  (四)高中教育发展工作。一是加快推进普通高中教育布局调整和普通高中项目建设,继续改善办学条件;二是深入推进课程改革,积极开展研究性综合实践学习活动;三是积极建设具有学校特色的校本课程体系,提高课程实施能力;四是大力推进普通高中特色学校建设,完善普通高中办学体制和培养模式。

  (五)职业教育发展工作。一是继续加大力度指导和督促市、县两级职业学校的加强办学建设工作;二是继续做好中职“市培计划”的各项工作;三是建立区域(国际)职业教育交流与合作机制;四是完善技术技能人才成长“立交桥”五是深化县级职业教育综合改革;六是加快推动集团化办学工作,促进产教融合。

  (六)教师队伍建设工作。一是完善管理制度,全面落实《梧州市中小学校人才激励办法(试行)》;二是狠抓乡村教师队伍建设,落实乡村教师支持计划;三是深化法治教育,深入推进依法治教工作;四是继续加强师德师风建设;五是加强师资队伍培训工作。

  (七)素质教育发展工作。一是坚持立德树人根本任务,重点抓好社会主义核心价值观教育以及法制教育、爱国主义教育、毒品预防教育、防艾教育、民族团结教育等,进一步加强未成年人思想道德建设工作;二是继续提升戏曲进校园活动的成效,办好全区戏曲进校园现场会;三是继续开展各类艺教活动;四是加大对戏曲进校园校本课程的后续开发和推广使用;五是加强示范性综合实践基地、校外活动中心、乡村学校少年宫等校外活动场所建设,组织学生开展好校外学习和实践活动;六是继续开展好校园文明建设工作,营造校园良好的学习生活环境;七是继续开展足球进校园活动;八是举办“宝石娃娃才艺展演赛”等工作。

  (八)教育惠民工作。一是继续加强学生资助队伍建设;二是进一步加大学生资助政策和典型事例宣传力度;三是做好各项学生资助项目工作,以及加强监管和督促检查力度;四是做好生源地信用助学贷款和贷后管理各项工作。

  (九)项目建设推进工作。一是按照2018年初项目申请建设预算,持续加大建设推荐力度,努力在年底前完成既定任务目标;二是针对进度缓慢的项目,通过联合相关部门,直面问题研究对策,抓早抓实推动建设项目的启动和对后续工作跟进、督查。

  (十)校园安全保障工作。一是继续健全学校安全稳定工作研判机制,完善学校安全管理标准化考评体系;二是强化制度的执行力度;三是加强落实学校传染病防控措施;四是加强学校专兼职心理健康教师培训。

  第二部分: 2018年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年部门收支总体预算情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算306,423,812元,同比增加23,565,703元, 增长8.3%。其中:

  1.一般公共预算拨款266,637,468元,同比增加26,118,926元,增长10.85%;其中:经费拨款210,079,468元,主要是教育系统职工工资,学校公用经费等;非税收入安排的资金56,558,000元,主要是两费教育附加、职称评审费、中职录取费、国有资产出租收入等。

  2.政府性基金拨款0元,同比无变化。本年度没有政府性基金拨款。

  3.纳入财政专户管理的事业收入17,945,000元,同比减少132,000元,减少0.7%,主要为高中学费收入。

  4.转移性收入11,756,800元,同比减少1,802,400元,减少13.29%,主要为上级补助的义务教育生均公用经费。

  5.上年结余收入10,084,544元,同比减少618,823元,减少5.8%,主要为新梧高二期、四中操场建设资金。

  2018年收入预算总体增加的主要原因:一是预计2018度两费收入增加1000万元;二是2018年度在编教师人数增加,工资、社保费支出预算增加。

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算306,423,812元,同比增加23,565,703元, 增长8.3%。其中:

  按支出功能分类科目划分,共分为4类。

  (1)教育支出243,821,610元,占支出总预算79.57%,同比增加12,644,959元, 增长5.5%。(2)社会保障就业支出31,551,996元,占支出总预算10.3%,同比增加6,851,016元, 增长27.7%。(3)医疗卫生与计划生育支出12,119,011元,占支出总预算3.95%,同比增加2,566,254元,增长26.9%。(4)住房保障支出18,931,195元,占支出总预算6.18%,同比增加1,503,474元,增长8.6%。

  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出232,282,964元,占支出总预算的75.8%,同比增加24,864,754元,增长11.98%。

  项目支出74,140,848元,占支出总预算的24.2%,同比减少1,299,051元,下降1.72 %。

  支出增加的主要原因:一是本年度市示范性综合实践基地建设及设备采购预算1000万元;二是2018年度在编教师人数增加,工资、社保费支出预算增加。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)财政拨款收入总体情况。

  2018年财政拨款收入276,722,012元,同比增加25,500,103元,增长10.15%。2018年收入预算总体增加的主要原因:一是预计2018度两费收入增加1000万元;二是2018年度在编教师人数增加,工资、社保费支出预算增加。其中:

  1.一般公共预算拨款266,637,468元,同比增加26,118,926元,增长10.85%。其中:经费拨款(补助)210,079,468元;非税收入安排的资金56,558,000元,主要是本单位两费附加收入、高中学费收入、职工工资社保收入。

  2.政府性基金预算拨款0元,同比无变化。

  3.上年结余收入10,084,544元,同比减少618,823元,下降5.8%;主要是梧高新建二期建设款、示范基地设备购置款。

  (二)财政拨款支出总体情况。

  2018年财政拨款支出276,722,012元,同比增加25,500,103元,增长10.15%。支出增加的主要原因:一是本年度市示范性综合实践基地建设及设备采购预算1000万元;二是2018年度在编教师人数增加,工资、社保支出预算增加。其中:

  1.教育支出214,119,810元,占支出总预算77.4%,同比增加14,579,359元,增长7.3%。

  2.社会保障就业支出31,551,996元,占支出总预算11.4%,同比增加6,851,016元,增长27.7%。

  3.医疗卫生与计划生育支出12,119,011元,占支出总预算4.4%,同比增加2,566,254元,增长26.8%。

  4.住房保障支出18,931,195元,占支出总预算6.8%,同比增加1,503,474元,增长26.8 %。

  (三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为四类。

  1.教育支出204,035,266元,占支出总预算76.6%,同比增加15,198,182元,增长8%。主要由于:一是本年度市示范性综合实践基地采购开课设备1000万元;二是2018年度在编教师人数增加,工资预算增加。其中:基本支出147,250,962元,项目支出56,784,304元。主要用于教育管理事务支出、普通教育支出、特殊教育支出、教育费附加安排的支出。

  2.社会保障就业支出31,551,996元,占支出总预算11.8%,同比增加6,851,016元,增长27.7%。主要由于2018年度在编教师人数增加,社保缴费预算增加。其中,基本支出31,551,996元,主要用于养老保险。

  3.医疗卫生与计划生育支出12,119,011元,占支出总预算4.5%,同比增加2,566,254元,增长26.8%。主要由于2018年度在编教师人数增加,医疗保险预算增加。其中,基本支出12,119,011元,主要用于医疗保险、大病保险等。

  4.住房保障支出18,931,195元,占支出总预算7.1%,同比增加1,503,474元,增长26.8 %。主要由于2018年度在编教师人数增加,住房公积金预算增加。其中,基本支出18,931,195元,主要用于住房公积金支出。

  (四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为六  类

  1.基本支出预算

  基本支出预算209,853,164元,占支出总预算78.7%,同比增加24,385,354元,增长13.1%。其中:

  工资福利支出预算201,135,738元,占基本支出总预算95.84%,同比增加41,655,344元,增长26.1%。主要是2018年度在编教师人数增加,工资预算增加。

  商品和服务支出预算6,956,326元,占基本支出总预算3.32%,同比减少98,702元,下降1.4%。主要今年进一步压缩一般性支出。

  对个人和家庭的补助支出预算1,711,100元,占基本支出总预算0.82%,同比减少17,221,288元,下降91%。主要是2018年度各单位退休人员退休费由市社保局统一发放,减少了支出。

  资本性支出预算50,000元,占基本支出总预算 0.02%,同比增加50,000元,上升100%。主要是学校使用公用经费采购办公设备。

  2.项目支出预算

  项目支出56,784,304元,占支出总预算21.3 %,同比增加1,733,572元,增长3.15%。其中:

  工资福利支出预算1,217,000元,占项目支出预算2.14%,同比增减少134,000元,下降9.92%。主要是本年度减少招聘临时工。

  商品和服务支出预算12,626,004元,占项目支出预算22.24%,同比减少93,928元,下降0.74%。本年预算与上年基本持平。

  对个人和家庭的补助支出预算1,931,000元,占项目支出预算3.4%,同比减少289,000元,下降13.1%。主要是本年度减少其他对个人和家庭的补助支出。

  资本性支出(基本建设)150,000元,占项目支出预算0.26%,同比减少1,400,000元,下降90.32%。主要是本年度没有发改委安排的项目支出。

  资本性支出40,860,300元,占项目支出预算71.96%,同比增加3,650,500元,增长9.81%。主要是本年度增加基础设施建设,新建十二中教学楼、宿舍楼加层,示范基地建设及设备购置。

  (五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为七类。

  1.机关工资福利支出3,251,552元,其中:①工资奖金津补贴1,991,606元;②社会保障缴费798,006元;③ 住房公积金331,940元;④其他工资福利支出130,000元。

  2.机关商品和服务支出9,677,500元,其中:①办公经费3,012,921元;②会议费85,000元;③培训费2,740,000元;④专用材料购置费325,000元;⑤委托业务费3,212,200元;⑥公务接待费17,879元;⑦维修(护)费70,000元;⑧其他商品和服务支出214,500元。

  3.机关资本性支出(一)17,245,300元,其中:①房屋建筑物构建12,550,000元;②设备购置545,300元;③大型修缮3,750,000元;④其他资本性支出400,000元。

  4.机关资本性支出(二)150,000元,其中:大型修缮150,000元。

  5.对事业单位经常性补助209,006,016元,其中:①工资福利支出199,101,186元;②商品和服务支出9,904,830元。

  6.对事业单位资本性补助23,665,000元,其中资本性支出(一)23,665,000元。

  7.对个人和家庭的补助支出3,642,100元。其中:①社会福利和救助2,070,425元;②助学金102,404元;③离退休费1,439,271元;④其他对个人和家庭的补助30,000元。

  三、2018年政府性基金预算支出预算情况

  2018年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算427461元,同比减少148,195元 ,下降25.74%。其中:

  1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

  2.公务接待费支出预算219616元,同比减少50,298元,下降18.63%,减少主要原因2018年度教育系统进一步缩减公务接待支出。

  3.公务用车费预算207845元,同比减少97,897元,下降32.02% 。其中:

  (1)公务用车运行维护费支出预算207845元,同比减少97,897元,下降32.02%,减少主要原因2018年度教育系统进一步缩减公务用车运行维护费。

  (2)公务用车购置费0元,同比无变化。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算150,316元,同比减少74263元,下降33.07 %。其中:

  1.因公出国(境)经费预算0元,同比无变化。

  2.公务接待费预算72216元,同比减少34263元,下降32.18 % 。减少的主要原因是2018年度教育系统进一步缩减公务接待支出。

  3.公务用车费预算78100元,同比增减少40000 元,下降33.87% 。其中:

  (1)公务用车运行维护费预算78100元,同比减少40000元,下降33.87 % 。减少主要原因是2018年度教育系统进一步缩减公务用车运行维护费。

  (2)公务用车购置预算0元,同比无变化。

  五、2018年部门预算其他事项说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  2018年梧州市教育局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算9962800元,较2017年预算增加680,080元,增长7.33 %。增长的主要原因是2018年度增加退休人员公用经费,学生运动会、艺术展演等业务本年度预算增加委托业务费。

  另外,梧州市教育局下属共有23个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算10319830元,较2017年预算减少608,410元,下降5.56 %,下降的主要原因是2018年度市教育局直管学校减少办公设备购置预算,增加基础建设经费预算。

  机关运行经费及事业单位运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况。

  2018年政府采购预算21,834,200元,减少51102000元,下降70.06 %。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款20,067,000元,未纳入预算管理的事业收入1767200元。按采购项目类型划分,集中采购21,618,400元,其中货物类采购8048400元、工程类采购元、服务类采购13570000元;分散采购215800元,其中货物类采购115800元、工程类采购100000元。

  (三)国有资产的总体情况。

  本部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车10辆、其他用车3辆,其他用车主要是学校校车。

  截至2017年12月31日,资产原值合计391,317,361.78元,其中:(1)土地、房屋及构筑物231,958,844.90元,(2)通用设备128,899,213.21元,(3)专用设备8,262,034.68元,(4)文物和陈列品79,154.10元,(5)图书档案8,545,847.46元,(6)家具、用具、装具等13,572,267.43元。

  (四)预算绩效说明。

  市直教育部门2018年部门预算有3个200万元以上的项目,按市绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1450元,其中:市(局)本级有3个考核项目,分别是基地建设资金预算1000万元; 文明学校、平安校园(市直管学校校园环境建设)工程专项经费项目预算200万元; 教师培训及人才引进经费项目预算250万元;教育局直管事业单位没有200万以上的绩效考核项目。

  (五)国有资本经营预算收支情况说明

  2018年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

  (六)专项转移支付项目申报情况说明

  市直教育部门2018年预算转移性资金收入11756800元,分别是:梧州市第一中学义务教育阶段公用经费补助资金1,924,800元;梧州市第三中学义务教育阶段公用经费补助资金828,800元;梧州市第四中学义务教育阶段公用经费补助资金1,813,600元;梧州市第五中学义务教育阶段公用经费补助资金1,560,000元;梧州市第六中学义务教育阶段公用经费补助资金528,000元;梧州市第七中学义务教育阶段公用经费补助资金829,600元;梧州市第十中学义务教育阶段公用经费补助资金464,000元;梧州市第十一中学义务教育阶段公用经费补助资金432,000元;梧州市第十二中学义务教育阶段公用经费补助资金577,600元;梧州市第十四中学义务教育阶段公用经费补助资金472,000元;梧州市第十五中学义务教育阶段公用经费补助资金1,880,000元;梧州市新夏中学义务教育阶段公用经费补助资金446,400元。

  第四部分:专业名词解释

  1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  10.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.教育支出:

  行政运行:主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

  学前教育:反映教育局直属的学前教育支出。

  小学教育:反映教育局直属小学的教育支出。

  初中教育:反映教育局直属初中的教育支出。

  高中教育:反映教育局直属高中的教育支出。

  职业教育:反映教育局直属的各类职业教育支出。

  13.品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、因公出境费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  14.个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

                        梧州市教育局

                        2018年2月7日

附件:教育系统2018年部门预算公开报表(预算公开附表).xls

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